赫本新娘头长沙市大数据中心(以下简称市大数据中心)是长沙市数据资源管理局(以下简称市数据资源局)所属公益一类事业单位,为副处级,加挂长沙市智慧城市建设事务中心牌子。
(一) 承担智慧城市运行管理平台的技术保障和运行维护工作。承担智慧城市建设的技术咨询、评估评价、展示宣传、专题培训等事务性工作。
(二) 承担市级大数据服务平台的建设、维护和运行管理。为市直部门信息平台整合提供技术支持和解决方案。承担政务信息安全保障的技术服务工作。
(三) 承担全市数据资源、政务信息化相关技术规范及标准体系建设的技术服务工作。
(五) 承担市政府门户网站及网站集群的系统建设、运行维护工作。为全市政府网站、政务新媒体建设提供技术指导。
(六) 承担政务网络与机房的建设、管理和维护工作,为区县(市)和市直部门提供政务网络、机房和大数据方面的技术服务。
(九) 参与推动全市大数据、云计算、物联网和人工智能等信息技术的应用和发展。
长沙市大数据中心单位内设机构包括:综合运行部、数据服务部、网站集约部、网格网络部、安全运维部、合约结算部、应用建设部、数据分析部。根据编委核定,长沙市大数据中心编制37名。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1,442.05万元,其中,一般公共预算拨款1,442.05万元。收入较去年减少288.28万元,下降16.66%。主要是基本支出比上年度减少221.02万元,原因是在编人员、中高级雇员以及普通雇员人数减少;项目支出比上年度减少67.26万元,原因是阳光新城租赁及水电物业费项目减少62.98万元,长沙市政府门户网站信息无障碍服务平台软件服务费减少3万元,网络群网络平台微信微博及相关系统的运维项目减少1.28万元。
(二)支出预算:2022年本单位支出预算1,442.05万元,其中,一般公共服务支出1,442.05万元。支出较去年减少288.28万元,下降16.66%。主要是基本支出比上年度减少221.02万元,原因是在编人员、中高级雇员以及普通雇员人数减少;项目支出比上年度减少67.26万元,原因是阳光新城租赁及水电物业费项目减少62.98万元,长沙市政府门户网站信息无障碍服务平台软件服务费减少3万元,网络群网络平台微信微博及相关系统的运维项目减少1.28万元。
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1,442.05万元,其中,一般公共服务支出1,442.05万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数1,229.85万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算212.2万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出212.2万元,主要用于日贷项目还本付息3.5万元、长沙市电子政务建设保障经费14.98万元、网络群网络平台微信微博及相关系统的运维193.72万元等方面。
(一)机关运行经费:2022年长沙市大数据中心机关运行经费128.94万元,比上年预算减少21.09万元,下降14.06%。主要是在编人员、中高级雇员以及普通雇员人数减少。
(二)“三公”经费预算:2022年长沙市大数据中心“三公”经费预算数为7万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平,持平原因是公车编制无变化,费用也无变化。
(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算1万元,拟召开业务交流、工作推进等会议,人数100人,内容为业务工作交流、日常工作推进会场租费、会议工作餐费、资料费等;培训费预算2万元,拟开展业务、新进人员、事业单位人员年度等培训,人数100人,内容为省人社厅统筹的事业单位人员每年定期培训、新进人员培训、外出业务交流培训、业务工作培训场租费、交通费、讲课费等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额93.72万元,其中:货物类采购预算5.32万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算88.4万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备18台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备17台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,442.05万元,其中,基本支出1,229.85万元,项目支出212.2万元。本单位2022年度无重点项目支出,为常规性项目开支,详见附件2022年项目支出绩效目标表。
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
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